Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3434 |
Data de lançamento: |
29/04/2025 |
Tipo de empenho: |
Provisão para Férias - INSS |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA NORMAL ABRIL 2025 |
0,00 |
1.661,49 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/04/2025 |
REF A FOLHA DE PAGAMENTO MES FOLHA NORMAL ABRIL 2025 |
1.661,49 |
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29/04/2025 |
empenho referente a folha de pagamento mes de abril de 2025. |
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1.661,49 |
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30/04/2025 |
Pagamento de Empenho 3434/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.661,49 |
TOTAL |
1.661,49 |
1.661,49 |
1.661,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.