Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
351 |
Data de lançamento: |
21/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMPADA H7 24V |
60,00 |
120,00 |
2.00 |
SOQUETE LAMPADA 69 |
15,00 |
30,00 |
7.00 |
LAMPADA |
8,00 |
56,00 |
2.00 |
LENTE SINALEIRA |
45,00 |
90,00 |
4.00 |
FIO 0,75 |
4,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/01/2025 |
LAMPADA H7 24V SOQUETE LAMPADA 69 LAMPADA LENTE SINALEIRA FIO 0,75 |
312,00 |
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TOTAL |
312,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
312,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.