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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: METALURGICA CENTRAL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3545 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.87 VIDRO - LISO 170,00 487,90
1.00 FECHADURA 160,00 160,00
4.00 TRINCO FERROLHO CHATO 25,00 100,00
3.00 BARRA DE CANO - TUBO 50X50 135,00 405,00
1.00 BARRA DE CANO - 20X30 80,00 80,00
2.00 TUBO FERRO CANTONEIRA - 3/4 65,00 130,00
8.00 SUPORTE DE FERRO - CHAPÁ 3/5MM 137,50 1.100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 VIDRO - LISO FECHADURA TRINCO FERROLHO CHATO BARRA DE CANO - TUBO 50X50 BARRA DE CANO - 20X30 TUBO FERRO CANTONEIRA - 3/4 SUPORTE DE FERRO - CHAPÁ 3/5MM 2.462,90
05/05/2025 VIDRO - LISO FECHADURA TRINCO FERROLHO CHATO BARRA DE CANO - TUBO 50X50 BARRA DE CANO - 20X30 TUBO FERRO CANTONEIRA - 3/4 SUPORTE DE FERRO - CHAPÁ 3/5MM 2.462,90
08/05/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3545/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.462,90
TOTAL 2.462,90 2.462,90 2.462,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.