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Última atualização realizada em 15/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3554 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: AGRICULTURA
Unidade: SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TUBO PEAD - PAD 25MM 9,00 45,00
4.00 UNIAO PEAD - PAD 25MM 30,00 120,00
135.00 TUBO PEAD - PAD 20MM 8,50 1.147,50
2.00 União PEAD 20 mm 30,00 60,00
1.00 ANEL PBA - TE 60X20MM 65,00 65,00
2.00 LUVA 60MM 60,00 120,00
1.00 CANO - 60MM 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 TUBO PEAD - PAD 25MM UNIAO PEAD - PAD 25MM TUBO PEAD - PAD 20MM União PEAD 20 mm ANEL PBA - TE 60X20MM LUVA 60MM CANO - 60MM 1.582,50
07/05/2025 TUBO PEAD - PAD 25MM UNIAO PEAD - PAD 25MM TUBO PEAD - PAD 20MM União PEAD 20 mm ANEL PBA - TE 60X20MM LUVA 60MM CANO - 60MM 1.582,50
12/05/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 60530013 1.582,50
TOTAL 1.582,50 1.582,50 1.582,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.