Histórico do Empenho
                                
                                    | Data | 
                                    Histórico | 
                                    Empenhado | 
                                    Liquidado | 
                                    Pago | 
                                
                                                                    
                                        | 05/05/2025 | 
                                        VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 79 km/dia, no seguinte itinerário: Saída de Santa Cruz, passando por Santo Antônio, Barra do Tamanduá, São Raimundo, São Raimundo II, com destino a Escola E. de Ensino Fundamental Santa Cruz. Devendo fazer este percurso 03 x ao dia (turnos: manhã: 14 alunos e tarde: 32 alunos), considerando o início e término das aula em todas as escolas.  | 
                                        13.145,60 | 
                                         | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/05/2025 | 
                                        VEÍCULO ÔNIBUS, para transporte de alunos, perfazendo um total de 79 km/dia, no seguinte itinerário: Saída de Santa Cruz, passando por Santo Antônio, Barra do Tamanduá, São Raimundo, São Raimundo II, com destino a Escola E. de Ensino Fundamental Santa Cruz. Devendo fazer este percurso 03 x ao dia (turnos: manhã: 14 alunos e tarde: 32 alunos), considerando o início e término das aula em todas as escolas.
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                                         | 
                                        13.145,60 | 
                                         | 
                                    
                                                                    
                                        | 06/05/2025 | 
                                        Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 3570/2025, 9419 - TURISMO LEGRAMANTI LTDA | 
                                         | 
                                         | 
                                        262,91 | 
                                    
                                                                    
                                        | 08/05/2025 | 
                                        DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 116
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                                         | 
                                         | 
                                        12.882,69 | 
                                    
                                                                
                                    | TOTAL | 
                                    13.145,60 | 
                                    13.145,60 | 
                                    13.145,60 | 
                                
                                
                                    | SALDO A PAGAR | 
                                    0,00 |