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Última atualização realizada em 30/04/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MARCIA MARIA LEVANDOSKI - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 359 Data de lançamento: 21/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 SINALEIRA 90,00 180,00
8.00 LAMPADA 8,00 64,00
1.00 FITA ISOLANTE 10,00 10,00
1.00 CHAVE DE ALERTA 160,00 160,00
1.00 SOQUETE LAMPADA 69 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/01/2025 SINALEIRA LAMPADA FITA ISOLANTE CHAVE DE ALERTA SOQUETE LAMPADA 69 434,00
14/02/2025 SINALEIRA LAMPADA FITA ISOLANTE CHAVE DE ALERTA SOQUETE LAMPADA 69 434,00
20/02/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 359/2025 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 434,00
TOTAL 434,00 434,00 434,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.