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Última atualização realizada em 21/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE

Dados do Empenho
Número do empenho: 3602 Data de lançamento: 05/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: CREAS - RECURSO ESTADUAL
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 6 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 10.000,00 10.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 10.000,00
03/06/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 1.407,92
03/06/2025 estorno de valor de orretagem aplicado pela empresa -58,57
05/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 1.345,97
05/06/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3602/2025 3,38
11/07/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 2.052,46
11/07/2025 Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético). 1.989,20
11/07/2025 estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa -85,38
11/07/2025 estorno de valor de corretagem aplicado pela empresa -82,75
15/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.901,67
15/07/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3602/2025 4,77
15/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3602/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.962,15
15/07/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3602/2025 4,93
TOTAL 10.000,00 5.222,88 5.222,87
SALDO A PAGAR 4.777,13
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 03/06/2025 3,38 3492/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/07/2025 4,93 4433/2025 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 11/07/2025 4,77 4434/2025 Lançada
TOTAL   13,08