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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 08:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3660 Data de lançamento: 07/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TIP TOP VD 05 - PATROLA XCMG 01 40,00 40,00
3.00 MANCHAO VD 06 - PATROLA XCMG 01 80,00 240,00
1.00 TIP TOP VD 07 - PATROLA XCMG 01 90,00 90,00
1.00 TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO IOB 7106 40,00 40,00
1.00 VALVULA - TR 415 CARRETINHA SETOR URBANO AHZ 8391 20,00 20,00
1.00 TIP TOP VD 06 - PATROLA CASE 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/05/2025 TIP TOP VD 05 - PATROLA XCMG 01 MANCHAO VD 06 - PATROLA XCMG 01 TIP TOP VD 07 - PATROLA XCMG 01 TIP TOP VD 05 - CAMINHÃO IOB 7106 VALVULA - TR 415 CARRETINHA SETOR URBANO AHZ 8391 TIP TOP VD 06 - PATROLA CASE 510,00
TOTAL 510,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 510,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.