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Última atualização realizada em 12/05/2025 às 08:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3727 Data de lançamento: 08/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: INTERNET
Fonte de Recurso:

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Provimento de aceeso à internet - Mês ABRIL/2025: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; Posto de Saúde - Ocas- area indigena - RS 199,90 USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Posto de Saúde, São Luiz - R$ 199,90; Posto de Saúde, São Jose - R$ 199,90; Ala covid - R$ 99,90 0,00 1.689,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/05/2025 Provimento de aceeso à internet - Mês ABRIL/2025: Posto de Saúde- R$ 499,90; Unidade de Saúde São Miguel- R$ 199,90; Posto de Saúde - Ocas- area indigena - RS 199,90 USB Posto de Saúde Santa Cruz- R$ 199,90; Academia da Saúde- R$ 89,90; Posto de Saúde, São Luiz - R$ 199,90; Posto de Saúde, São Jose - R$ 199,90; Ala covid - R$ 99,90 1.689,20
08/05/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 1/2367; 1/2365; 1/2363; 1/2361; 1/2371; 1.689,20
TOTAL 1.689,20 1.689,20 0,00
SALDO A PAGAR 1.689,20
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.