Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: GABRIEL DASSOLER ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3748 |
Data de lançamento: |
09/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
AMORTECEDOR TRASEIRO |
280,00 |
560,00 |
2.00 |
KIT AMORTECEDORES |
70,00 |
140,00 |
2.00 |
COXIM AMORTECEDOR |
50,00 |
100,00 |
1.00 |
FILTRO DE OLEO |
30,00 |
30,00 |
1.00 |
FILTRO DE AR |
40,00 |
40,00 |
1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
22,00 |
22,00 |
2.70 |
OLEO 05W 30 |
60,00 |
162,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/05/2025 |
AMORTECEDOR TRASEIRO KIT AMORTECEDORES COXIM AMORTECEDOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO COMBUSTIVEL OLEO 05W 30 |
1.054,00 |
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|
TOTAL |
1.054,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.054,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.