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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 15:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3770 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 PARAFUSO COMPLETO 24MM 56,25 225,00
48.00 ELETRODO SOLDA 25,00 1.200,00
6.00 ARRUELA AJUSTE 16,67 100,00
1.00 GAS MAÇARICO 221,00 221,00
1.00 CANO DO HIDRAULICO 240,00 240,00
2.00 ANEL ORING 6,00 12,00
1.00 ABRAÇADEIRA 15,00 15,00
2.00 ADITIVO RADIADOR 45,00 90,00
1.00 PARAFUSO C/ARRUELA 14MM 10,00 10,00
4.00 ELETRODO SOLDA 22,50 90,00
6.00 PARAFUSO 9/16 17,00 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 PARAFUSO COMPLETO 24MM ELETRODO SOLDA ARRUELA AJUSTE GAS MAÇARICO CANO DO HIDRAULICO ANEL ORING ABRAÇADEIRA ADITIVO RADIADOR PARAFUSO C/ARRUELA 14MM ELETRODO SOLDA PARAFUSO 9/16 2.305,00
TOTAL 2.305,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.305,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.