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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3780 Data de lançamento: 12/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TRAVA ROSCA 16,00 16,00
4.00 PARAFUSO ABRAÇADEIRA CRUZETA 15,00 60,00
2.00 ABRAÇADEIRA CRUZETA 45,00 90,00
1.00 CRUZETA 315,00 315,00
1.00 TERMINAL DO CAMBIO 54 ESTRIAS 896,00 896,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/05/2025 TRAVA ROSCA PARAFUSO ABRAÇADEIRA CRUZETA ABRAÇADEIRA CRUZETA CRUZETA TERMINAL DO CAMBIO 54 ESTRIAS 1.377,00
TOTAL 1.377,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.377,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.