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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3795 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 42,00 84,00
2.00 BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR 18,00 36,00
2.00 ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA 8,00 16,00
1.00 TERMINAL DIREÇÃO 175,00 175,00
1.00 ALGEMA MOLA 190,00 190,00
3.00 BUCHA MOLA 45,00 135,00
2.00 PINO MOLA DIANTEIRO 45,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA BUCHA BRAÇO ESTABILIZADOR ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRA TERMINAL DIREÇÃO ALGEMA MOLA BUCHA MOLA PINO MOLA DIANTEIRO 726,00
TOTAL 726,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 726,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.