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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3797 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE LONA FREIO 290,00 290,00
1.00 ARRANHA CUBO 24,00 24,00
1.00 RETENTOR CUBO TRASEIRO 92,00 92,00
1.00 REBITE LONA FREIO 16,00 16,00
1.00 DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA 52,00 52,00
1.00 MOLA CUICÃO 96,00 96,00
2.00 PARAFUSO COMPLETO 10MM 8,00 16,00
1.00 ROLAMENTO CUBO 238,00 238,00
1.00 CRUZETA 190,00 190,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 JOGO DE LONA FREIO ARRANHA CUBO RETENTOR CUBO TRASEIRO REBITE LONA FREIO DIAFRAGMA FREIO AR - CUICA MOLA CUICÃO PARAFUSO COMPLETO 10MM ROLAMENTO CUBO CRUZETA 1.014,00
TOTAL 1.014,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.014,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.