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Última atualização realizada em 22/05/2025 às 15:14.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MEPAR FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3802 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 BALDE - BOMBA MANUAL PARA GRAXA 7KG 744,28 744,28
20.00 PARAFUSO SEXTAVADO - 5/16X110 SOBERBO 2,90 57,89
40.00 PARAFUSO - CHIPBOARD 6,0X80 CABEÇA CHATA 0,43 17,11
2.00 BARRA ROSQUEADA - 8 MA ACO CARBONO 6,05 12,10
1.00 CINTA - 4TON 120MMX4M CINZA 225,04 225,04
1.00 CINTA - 2TON 60MMX5M VERDE 120,52 120,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 BALDE - BOMBA MANUAL PARA GRAXA 7KG PARAFUSO SEXTAVADO - 5/16X110 SOBERBO PARAFUSO - CHIPBOARD 6,0X80 CABEÇA CHATA BARRA ROSQUEADA - 8 MA ACO CARBONO Porca sextavada CINTA - 4TON 120MMX4M CINZA CINTA - 2TON 60MMX5M VERDE 1.177,92
TOTAL 1.177,92 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.177,92
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.