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Última atualização realizada em 21/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: OHANA LOJA DE VARIEDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3826 Data de lançamento: 13/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS
Conta de Despesa: 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LIXEIRO 20,00 80,00
3.00 KIT POTES COLOR 10,00 30,00
6.00 TALHERES 15,00 90,00
4.00 TALHERES 10,00 40,00
5.00 CONCHA INOX 15,00 75,00
12.00 BACIA 15,00 180,00
4.00 POTE PLASTICO 20,00 80,00
7.00 PRATOS EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE 10,00 70,00
14.00 XICARAS - KIT C/3 15,00 210,00
4.00 PROCESSADOR DE ALIMENTOS 20,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/05/2025 LIXEIRO KIT POTES COLOR TALHERES TALHERES CONCHA INOX BACIA POTE PLASTICO PRATOS EM VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE XICARAS - KIT C/3 PROCESSADOR DE ALIMENTOS 935,00
TOTAL 935,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 935,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.