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Última atualização realizada em 20/05/2025 às 05:27.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FABIANE PETROSKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3845 Data de lançamento: 14/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Empenho referente a concessão de meia diária para Porto Alegre-RS no dia 20/05/2025- Para retirada de 11 kits bolsas pelo PROGRAMA MÃE GAÚCHA. 339,25 339,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2025 Empenho referente a concessão de meia diária para Porto Alegre-RS no dia 20/05/2025- Para retirada de 11 kits bolsas pelo PROGRAMA MÃE GAÚCHA. 339,25
14/05/2025 Empenho referente a concessão de meia diária para Porto Alegre-RS no dia 20/05/2025- Para retirada de 11 kits bolsas pelo PROGRAMA MÃE GAÚCHA. 339,25
TOTAL 339,25 339,25 0,00
SALDO A PAGAR 339,25
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.