Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3875 |
Data de lançamento: |
16/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
TORNEIRA ELETRICA |
243,50 |
243,50 |
4.00 |
LAMPADA LED - 50W |
54,30 |
217,20 |
2.00 |
RESISTENCIA - ELÉTRICA |
59,20 |
118,40 |
2.00 |
SISTEMA X 1 TOMADA COMPLETA |
24,00 |
48,00 |
5.00 |
SPLIT - 16MM |
18,00 |
90,00 |
5.00 |
FIO PARARELO 2X2,5MM |
9,20 |
46,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2025 |
TORNEIRA ELETRICA LAMPADA LED - 50W RESISTENCIA - ELÉTRICA SISTEMA X 1 TOMADA COMPLETA SPLIT - 16MM FIO PARARELO 2X2,5MM |
763,10 |
|
|
TOTAL |
763,10 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
763,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.