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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3967 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 POSTE DE LUZ PADRÃO ENTRADA DE LUZ MONOFASICO 07 M 1.854,00 1.854,00
6.00 CONECTOR CUNHA 18,30 109,80
3.00 CABO - 16 MM 24,80 74,40
3.00 CABO - 16 MM PRETO 24,80 74,40
3.00 CABO - 16MM VERMELHO 24,80 74,40
3.00 CABO - 16MM VERDE 24,80 74,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 POSTE DE LUZ PADRÃO ENTRADA DE LUZ MONOFASICO 07 M CONECTOR CUNHA CABO - 16 MM CABO - 16 MM PRETO CABO - 16MM VERMELHO CABO - 16MM VERDE 2.261,40
TOTAL 2.261,40 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.261,40
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.