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Última atualização realizada em 24/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3968 Data de lançamento: 21/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS 69,30 69,30
1.00 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 24 DISJUNTORES 245,00 245,00
2.00 TOMADA LUZ - 20A COM CAIXA 24,00 48,00
15.00 FIO PARALELO - 2X2,5MM 9,00 135,00
1.00 TORNEIRA ELETRICA 243,50 243,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2025 FILTRO DE LINHA - 6 TOMADAS QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO - 24 DISJUNTORES TOMADA LUZ - 20A COM CAIXA FIO PARALELO - 2X2,5MM TORNEIRA ELETRICA 740,80
TOTAL 740,80 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 740,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.