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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 15:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO PECAS PLANALTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4003 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 ADITIVO - BARDAHL 12 CAMINHÃO IVM 2D69 119,00 238,00
1.00 FECHADURA - PORTA CAMINHÃO IZP 4E54 128,04 128,04
1.00 ROLAMENTO CARDÃ - CAMINHÃO IRX 8440 442,99 442,99
1.00 VALVULA RELE - CAMINHÃO IOB 7106 319,00 319,00
1.00 ROLAMENTO CARDAN - CAMINHÃO IOB 7106 171,85 171,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 ADITIVO - BARDAHL 12 CAMINHÃO IVM 2D69 FECHADURA - PORTA CAMINHÃO IZP 4E54 ROLAMENTO CARDÃ - CAMINHÃO IRX 8440 VALVULA RELE - CAMINHÃO IOB 7106 ROLAMENTO CARDAN - CAMINHÃO IOB 7106 1.299,88
TOTAL 1.299,88 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.299,88
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.