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Última atualização realizada em 23/05/2025 às 15:02.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4008 Data de lançamento: 22/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAMARA DE AR - 17.5X25 PATROLA XCMG 02 550,00 550,00
4.00 TIP TOP VD 05 - (01) RETRO JCB 02 (01) RETRO XCMG (02) RETRO JCB 01 40,00 160,00
2.00 TIP TOP VD 06 - (01) RETRO JCB 02 (01) RETRO XCMG 80,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2025 CAMARA DE AR - 17.5X25 PATROLA XCMG 02 TIP TOP VD 05 - (01) RETRO JCB 02 (01) RETRO XCMG (02) RETRO JCB 01 TIP TOP VD 06 - (01) RETRO JCB 02 (01) RETRO XCMG 870,00
TOTAL 870,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 870,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.