Exercício: 2025 | |
Nome do Credor: VALMIR JAGIELO |
Número do empenho: | 4023 | Data de lançamento: | 23/05/2025 | ||
Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Educação Infantil | ||||
Projeto / Atividade: | MERENDA RECURSO FEDERAL ENSINO INFANTIL | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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31.00 | CENOURA: in natura, fresca, de boa qualidade, firme, sem folhas, limpa, sem sintomas de murcha, tamanho médio e sem rupturas. | 8,10 | 251,10 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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23/05/2025 | CENOURA: in natura, fresca, de boa qualidade, firme, sem folhas, limpa, sem sintomas de murcha, tamanho médio e sem rupturas. | 251,10 | ||
28/05/2025 | CENOURA: in natura, fresca, de boa qualidade, firme, sem folhas, limpa, sem sintomas de murcha, tamanho médio e sem rupturas. | 251,10 | ||
28/05/2025 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4023/2025, 15009 - VALMIR JAGIELO | 3,76 | ||
04/06/2025 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4023/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 247,34 | ||
TOTAL | 251,10 | 251,10 | 251,10 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |
Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
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CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 28/05/2025 | 3,76 | Lançada | |
TOTAL | 3,76 |