Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ELETRICA E REFRIGERAÇÃO CERBARO LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4066 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CABO HDMI |
297,00 |
297,00 |
1.00 |
SUPORTE DE DISJUNTOR DE PVC |
184,00 |
184,00 |
15.00 |
CABO PP 2 X 2,5 MM |
10,30 |
154,50 |
2.00 |
TOMADA - DUPLA 20A |
18,00 |
36,00 |
5.00 |
CONDULETE |
22,40 |
112,00 |
12.00 |
LAMPADA TUBULAR - 20W LED |
32,00 |
384,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
CABO HDMI SUPORTE DE DISJUNTOR DE PVC CABO PP 2 X 2,5 MM TOMADA - DUPLA 20A CONDULETE LAMPADA TUBULAR - 20W LED |
1.167,50 |
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TOTAL |
1.167,50 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
1.167,50 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.