Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4079 |
Data de lançamento: |
26/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REVISÃO |
598,00 |
598,00 |
1.00 |
MÃO DE OBRA EM GERAL |
65,00 |
65,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2025 |
REVISÃO MÃO DE OBRA EM GERAL |
663,00 |
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29/05/2025 |
REVISÃO
MÃO DE OBRA EM GERAL
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663,00 |
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04/06/2025 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4079/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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631,18 |
04/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4079/2025 |
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31,82 |
TOTAL |
663,00 |
663,00 |
663,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
29/05/2025 |
31,82 |
3326/2025 |
Lançada |
TOTAL |
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31,82 |
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