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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4110 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO E DIREITO 190,00 380,00
2.00 BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO 45,00 90,00
6.00 BUCHA ESTABELIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO 65,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO E DIREITO BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA ESTABELIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO 860,00
03/06/2025 TERMINAL DIREÇÃO ESQUERDO E DIREITO BUCHA BARRA DO ESTABILIZADOR DIANTEIRO BUCHA ESTABELIZADOR DIANTEIRO E TRASEIRO 860,00
05/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 1992 860,00
TOTAL 860,00 860,00 860,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.