Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4111 |
Data de lançamento: |
27/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR RODOVIARIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO CUBO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO ESTABILIZADOR |
120,00 |
120,00 |
| 2.00 |
SERVIÇO PONTEIRA |
80,00 |
160,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SOLDA |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/05/2025 |
SERVIÇO CUBO SERVIÇO ESTABILIZADOR SERVIÇO PONTEIRA SERVIÇO DE SOLDA |
480,00 |
|
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| 04/06/2025 |
SERVIÇO CUBO
SERVIÇO ESTABILIZADOR
SERVIÇO PONTEIRA
SERVIÇO DE SOLDA
|
|
480,00 |
|
| 04/06/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4111/2025, 14246 - MECANICA E BORRACHARIA ANGHINONI LTDA |
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9,60 |
| 10/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 1203
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470,40 |
| TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
04/06/2025 |
9,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,60 |
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