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Última atualização realizada em 05/02/2025 às 10:50.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: GLP SUPORTE TECNICO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 42 Data de lançamento: 10/01/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: EDUCACAO E CULTURA
Unidade: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
12.00 SERVIÇO - REDE TELEFÔNICA 269,70 3.236,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/01/2025 SERVIÇO - REDE TELEFÔNICA 3.236,40
13/01/2025 Conforme Nota Fiscal Nº 34673; 5031; 34678; 5030; 34679; 5028; 341,61
15/01/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 327,36
15/01/2025 Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 42/2025 14,25
TOTAL 3.236,40 341,61 341,61
SALDO A PAGAR 2.894,79
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 13/01/2025 14,25 18/2025 Lançada
TOTAL   14,25