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Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4291 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 0,00 7.877,29

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHAl MAIO 2025 7.877,29
27/05/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 7.877,29
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL 7,15
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO ACIMA DE 3,5 BASE, Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL 65,81
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL 148,44
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL 175,80
27/05/2025 Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, Centro de Custo: EQUIPE SUAS - REC FEDERAL 424,28
29/05/2025 Pagamento de Empenho 4291/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 7.055,81
TOTAL 7.877,29 7.877,29 7.877,29
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/05/2025 7,15 Lançada
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO 27/05/2025 65,81 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/05/2025 148,44 Lançada
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 27/05/2025 175,80 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 27/05/2025 424,28 Lançada
TOTAL   821,48