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Última atualização realizada em 03/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4337 Data de lançamento: 27/05/2025
Tipo de empenho: Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício a
Órgão: SAUDE
Unidade: SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3190.11.42.00.00.00 - FERIAS INDENIZADAS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
ref a folha de pagamento mes FOLHAl MAIO 2025 0,00 3.373,66

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2025 ref a folha de pagamento mes FOLHAl MAIO 2025 3.373,66
27/05/2025 EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES 05/2025 3.373,66
29/05/2025 Pagamento de Empenho 4337/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.373,66
TOTAL 3.373,66 3.373,66 3.373,66
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.