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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: JC BASSO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4370 Data de lançamento: 28/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 FERRO CONSTR.8,0MM 5/16 CA-50 4,740KG/BR12M 40,00 160,00
15.00 CIMENTO 42,00 630,00
4.00 PREGO 18 X 30 17,00 68,00
5.00 TELHA - ONDULADA 110X244 5MM 62,97 314,85
1.00 BASE PARA TINTA - EMBORRACHADA 16 L 1.163,00 1.163,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/05/2025 FERRO CONSTR.8,0MM 5/16 CA-50 4,740KG/BR12M CIMENTO PREGO 18 X 30 TELHA - ONDULADA 110X244 5MM BASE PARA TINTA - EMBORRACHADA 16 L 2.335,85
TOTAL 2.335,85 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.335,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.