Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: ECLAIR J BALEN E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
438 |
Data de lançamento: |
24/01/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
30.17 |
GASOLINA COMUM |
6,63 |
200,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/01/2025 |
GASOLINA COMUM |
200,03 |
|
|
28/01/2025 |
GASOLINA COMUM
|
|
200,03 |
|
TOTAL |
200,03 |
200,03 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
200,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
28/01/2025 |
0,48 |
290/2025 |
A Lançar |
TOTAL |
|
0,48 |
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