Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MEDIACUSTICA SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS AUDIOLOGICOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4394 |
Data de lançamento: |
29/05/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRAS NATUREZAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO - CALIBRAÇÃO/AJUSTE/CONSERTO/REVISÃO CABINE AUDIOMETRIA |
2.995,00 |
2.995,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/05/2025 |
SERVIÇO - CALIBRAÇÃO/AJUSTE/CONSERTO/REVISÃO CABINE AUDIOMETRIA |
2.995,00 |
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| 09/06/2025 |
SERVIÇO - CALIBRAÇÃO/AJUSTE/CONSERTO/REVISÃO CABINE AUDIOMETRIA
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2.995,00 |
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| 11/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 1273
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2.995,00 |
| TOTAL |
2.995,00 |
2.995,00 |
2.995,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.