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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4439 Data de lançamento: 30/05/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.67.00.00.00 - SERVICOS FUNERARIOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS 1.518,00 1.518,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2025 CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS 1.518,00
03/06/2025 CAIXAO E SERVIÇOS FUNERARIOS 1.518,00
03/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4439/2025, 7799 - ALCEU ANTONIO SROCZYNSKI ME 30,36
05/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal nº 340 1.487,64
TOTAL 1.518,00 1.518,00 1.518,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 03/06/2025 30,36 Lançada
TOTAL   30,36