Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: LOJA DE CONFECCOES SGANZERLA LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4441 |
Data de lançamento: |
30/05/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BOLA DE FUTEBOL revestida em courosintético, 32 gomos, circunferência: 69 cm - FUTSAL OFICIAL ORIGINAL |
399,99 |
399,99 |
1.00 |
BOLA DE VOLEI. - OFICIAL ORIGINAL |
349,99 |
349,99 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2025 |
BOLA DE FUTEBOL revestida em courosintético, 32 gomos, circunferência: 69 cm - FUTSAL OFICIAL ORIGINAL BOLA DE VOLEI. - OFICIAL ORIGINAL |
749,98 |
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02/06/2025 |
BOLA DE FUTEBOL revestida em courosintético, 32 gomos, circunferência: 69 cm - FUTSAL OFICIAL ORIGINAL
BOLA DE VOLEI. - OFICIAL ORIGINAL
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749,98 |
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05/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 6095329
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749,98 |
TOTAL |
749,98 |
749,98 |
749,98 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.