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Última atualização realizada em 06/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VANESSA BALEM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4513 Data de lançamento: 03/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB 115,00 115,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG 01 115,00 115,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - MINI CARREGADEIRA BOB CAT 65,00 65,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PIPA ICX 0514 80,00 80,00
1.00 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2025 LUBRIFICAÇÃO - RETRO JCB LUBRIFICAÇÃO - PATROLA XCMG 01 LUBRIFICAÇÃO - MINI CARREGADEIRA BOB CAT LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO PIPA ICX 0514 LUBRIFICAÇÃO - CAMINHÃO IVM 2D69 465,00
TOTAL 465,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 465,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.