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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: INSS

Dados do Empenho
Número do empenho: 4568 Data de lançamento: 05/06/2025
Tipo de empenho: Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias -
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES
Natureza da despesa: INSS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Ref a folha de pagamento mes: FOLHAl PATRONAL FERIAS 2025 0,00 427,48

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2025 Ref a folha de pagamento mes: FOLHAl PATRONAL FERIAS 2025 427,48
05/06/2025 EMPENHO REFERENTE AO PATRONAL MES 06/2025. 427,48
TOTAL 427,48 427,48 0,00
SALDO A PAGAR 427,48
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.