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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4597 Data de lançamento: 06/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: EXAMES LABORATORIAIS E DESPESAS HOSPITALARES
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
50.00 TUBO PARA COLETA DE EXAMES 0,70 35,00
2.00 AGUA OXIGENADA - 1L 15,00 30,00
10.00 COMPRESSA DE GAZE - 10X10 95,00 950,00
300.00 SERINGA DESCARTAVEL - 3ML 0,50 150,00
300.00 SERINGA DESCARTAVEL - 5ML 0,60 180,00
300.00 SERINGA DESCARTAVEL - 20ML 1,00 300,00
5.00 ATADURA - 12CM 25,00 125,00
10.00 LUVA PROCEDIMENTO LATEX P 39,00 390,00
10.00 LUVA PROCEDIMENTO LATEX M 39,00 390,00
10.00 LUVA PROCEDIMENTO LATEX G 39,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2025 TUBO PARA COLETA DE EXAMES AGUA OXIGENADA - 1L COMPRESSA DE GAZE - 10X10 SERINGA DESCARTAVEL - 3ML SERINGA DESCARTAVEL - 5ML SERINGA DESCARTAVEL - 20ML ATADURA - 12CM LUVA PROCEDIMENTO LATEX P LUVA PROCEDIMENTO LATEX M LUVA PROCEDIMENTO LATEX G 2.940,00
TOTAL 2.940,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.940,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.