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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: ANTONIO CARLOS MAZUTTI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4617 Data de lançamento: 06/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 BOTINA - (03) Nº 41 (02) Nº 42 (01) Nº 43 (01) Nº 44 75,00 525,00
1.00 PA DE LIXO 30,00 30,00
7.00 MACACÃO 179,00 1.253,00
10.00 RESPIRADOR - AZUL 3,00 30,00
2.00 BICO LEQUE 9,00 18,00
1.00 TELA - P.BICO MALHA 100 3,50 3,50
1.00 LUVA - DE LATEX 10,00 10,00
1.00 LUVA NITRILICA 11,00 11,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2025 BOTINA - (03) Nº 41 (02) Nº 42 (01) Nº 43 (01) Nº 44 PA DE LIXO MACACÃO RESPIRADOR - AZUL BICO LEQUE TELA - P.BICO MALHA 100 LUVA - DE LATEX LUVA NITRILICA 1.880,50
09/06/2025 BOTINA - (03) Nº 41 (02) Nº 42 (01) Nº 43 (01) Nº 44 PA DE LIXO MACACÃO RESPIRADOR - AZUL BICO LEQUE TELA - P.BICO MALHA 100 LUVA - DE LATEX LUVA NITRILICA 1.880,50
TOTAL 1.880,50 1.880,50 0,00
SALDO A PAGAR 1.880,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.