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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4637 Data de lançamento: 06/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SAUDE
Unidade: Fundo Municipal de Saúde
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: FMS - RECURSO ESTADUAL - ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 AGUA DESTILADA 18,00 90,00
100.00 LUVA - ESTERIL 7,5 3,50 350,00
60.00 FITA MICROPOROSA - 1,2X10 3,00 180,00
3.00 CLOREXEDINA 20,00 60,00
50.00 LUVA - ESTERIL 8,0 3,50 175,00
60.00 FITA MICROPOROSA - 5X10 10,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2025 AGUA DESTILADA LUVA - ESTERIL 7,5 FITA MICROPOROSA - 1,2X10 CLOREXEDINA LUVA - ESTERIL 8,0 FITA MICROPOROSA - 5X10 1.455,00
11/06/2025 AGUA DESTILADA LUVA - ESTERIL 7,5 FITA MICROPOROSA - 1,2X10 CLOREXEDINA LUVA - ESTERIL 8,0 FITA MICROPOROSA - 5X10 1.455,00
TOTAL 1.455,00 1.455,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.455,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.