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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AIRTON LUIS PAVAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4650 Data de lançamento: 09/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade: CENTRO ADMINISTRATIVO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção do Gabinete do Prefeito
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Empenho referente a concessão de duas diárias nos dias 11/06/2025 a 13/06/2025 para Porto Alegre-RS, para participação do Encontro Presencial do CONSEME da UNDIME/RS. 1.294,00 1.294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2025 Empenho referente a concessão de duas diárias nos dias 11/06/2025 a 13/06/2025 para Porto Alegre-RS, para participação do Encontro Presencial do CONSEME da UNDIME/RS. 1.294,00
09/06/2025 Empenho referente a concessão de duas diárias nos dias 11/06/2025 a 13/06/2025 para Porto Alegre-RS, para participação do Encontro Presencial do CONSEME da UNDIME/RS. 1.294,00
10/06/2025 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4650/2025 AIRTON LUIS PAVAN - 7516 1.294,00
TOTAL 1.294,00 1.294,00 1.294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.