Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: MAGNOS BANDIERA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4698 |
Data de lançamento: |
11/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SETOR URBANO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
6.00 |
PAPEL HIGIENICO - 30M COM 12 ROL |
14,99 |
89,94 |
12.00 |
Papel Inter folhado Branco, com duas dobras |
11,29 |
135,48 |
3.00 |
PAPEL TOALHA - C/400 FL |
12,99 |
38,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/06/2025 |
PAPEL HIGIENICO - 30M COM 12 ROL Papel Inter folhado Branco, com duas dobras PAPEL TOALHA - C/400 FL |
264,39 |
|
|
11/06/2025 |
PAPEL HIGIENICO - 30M COM 12 ROL
Papel Inter folhado Branco, com duas dobras
PAPEL TOALHA - C/400 FL
|
|
264,39 |
|
16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
261,22 |
16/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4698/2025 |
|
|
3,17 |
TOTAL |
264,39 |
264,39 |
264,39 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
11/06/2025 |
3,17 |
3746/2025 |
Lançada |
TOTAL |
|
3,17 |
|
|