Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4727 |
Data de lançamento: |
12/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
ENERGIA ELÉTRICA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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ref: mai/jun 2025
R.BENJAMIN CONSTANT,430- CRECHE
R.TOME DE SOUZA,997- CRECHE IRMÃ MARINES
R.CASTRO ALVES,979- EMEI SÃO MIGUEL |
0,00 |
1.890,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2025 |
ref: mai/jun 2025
R.BENJAMIN CONSTANT,430- CRECHE
R.TOME DE SOUZA,997- CRECHE IRMÃ MARINES
R.CASTRO ALVES,979- EMEI SÃO MIGUEL |
1.890,60 |
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| 12/06/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/116248705; 0/116236060; 0/119227615; |
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1.890,60 |
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| 16/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
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1.867,90 |
| 16/06/2025 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 4727/2025 |
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22,70 |
| TOTAL |
1.890,60 |
1.890,60 |
1.890,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
12/06/2025 |
22,70 |
3792/2025 |
Lançada |
| TOTAL |
|
22,70 |
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