Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JULIO VALICHESKI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4768 |
Data de lançamento: |
17/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MERENDA RECURSO FEDERAL-ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
1 / 2025 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
29.00 |
REPOLHO: verde, de 1º qualidade, limpo, novo com tamanho médio. |
5,84 |
169,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2025 |
REPOLHO: verde, de 1º qualidade, limpo, novo com tamanho médio. |
169,36 |
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23/06/2025 |
REPOLHO: verde, de 1º qualidade, limpo, novo com tamanho médio.
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169,36 |
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23/06/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4768/2025, 4522 - JULIO VALICHESKI |
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2,54 |
24/06/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 190620001 |
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166,82 |
TOTAL |
169,36 |
169,36 |
169,36 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
23/06/2025 |
2,54 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,54 |
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