Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4791 |
Data de lançamento: |
18/06/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS INICIAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
SERVIÇO - CONSERTO ENCANAMENTO |
300,00 |
800,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO - INSTALAÇÃO E ENCANAMENTO CAIXA D'AGUA |
380,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2025 |
SERVIÇO - CONSERTO ENCANAMENTO SERVIÇO - INSTALAÇÃO E ENCANAMENTO CAIXA D'AGUA |
1.180,00 |
|
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| 02/07/2025 |
SERVIÇO - CONSERTO ENCANAMENTO
SERVIÇO - INSTALAÇÃO E ENCANAMENTO CAIXA D'AGUA
|
|
1.180,00 |
|
| 02/07/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4791/2025, 2160 - ANTONIO COPROSKI MARQUES ME |
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|
23,60 |
| 08/07/2025 |
Pagamento de Empenho 4791/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.156,40 |
| TOTAL |
1.180,00 |
1.180,00 |
1.180,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
02/07/2025 |
23,60 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
23,60 |
|
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