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Última atualização realizada em 26/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: LOIRACI LOURDES COPCESKI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4817 Data de lançamento: 23/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 FLOR - ARTIFICIAL - FOLHAGEM 29,00 87,00
5.00 FLOR - ARTIFICAL 11,00 55,00
5.00 FLOR - ARTIFICAL BUQUÊ DE MARGARIDAS 10,00 50,00
18.00 FLOR - COM ASTE DE 65CM 6,00 108,00
2.00 FLOR - ARTIFICAL ASTE 55CM 39,00 78,00
4.00 FLOR - FLOR ARTIFICIAL DÁLIA 8,00 32,00
1.00 FLORES DIVERSAS - RAMOS DE 36CM 9,17 9,17
6.00 FLORES DIVERSAS - RAMOS DE 34CM 13,00 78,00
4.00 FLORES DIVERSAS - ASTE 29,00 116,00
2.00 FLORES DIVERSAS - ASTE DE 36 CM BUQUÊ 35,00 70,00
1.00 FLORES DIVERSAS - GIRASSOL 46,00 46,00
2.00 FLORES DIVERSAS - BUQUE DE GIRASSOL 24,00 48,00
1.00 FLORES DIVERSAS - GIRASSOL 14,00 14,00
1.00 FLORES DIVERSAS - GIRASSOL 73,80 73,80
1.00 FLORES DIVERSAS - GIRASSOL 35,00 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/06/2025 FLOR - ARTIFICIAL - FOLHAGEM FLOR - ARTIFICAL FLOR - ARTIFICAL BUQUÊ DE MARGARIDAS FLOR - COM ASTE DE 65CM FLOR - ARTIFICAL ASTE 55CM FLOR - FLOR ARTIFICIAL DÁLIA FLORES DIVERSAS - RAMOS DE 36CM FLORES DIVERSAS - RAMOS DE 34CM FLORES DIVERSAS - ASTE FLORES DIVERSAS - ASTE DE 36 CM BUQUÊ FLORES DIVERSAS - GIRASSOL FLORES DIVERSAS - BUQUE DE GIRASSOL FLORES DIVERSAS - GIRASSOL FLORES DIVERSAS - GIRASSOL FLORES DIVERSAS - GIRASSOL 899,97
TOTAL 899,97 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 899,97
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.