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Última atualização realizada em 25/06/2025 às 16:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: VALDEMIR LUIZ COPROSKI MARQUES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4836 Data de lançamento: 24/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CONSERTO DE PNEUS - (01) CARREGADOR MICHIGAN (01) CARREGADOR XCMG 212,40 424,80
3.00 MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 56,45 169,35
1.00 CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IZP 4E54 79,20 79,20
1.00 CONSERTO DE PNEUS - FIAT UNO ISJ 3574 34,42 34,42

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2025 CONSERTO DE PNEUS - (01) CARREGADOR MICHIGAN (01) CARREGADOR XCMG MONTAGEM DE PNEUS - CAMINHÃO PRANCHA IWM 0B41 CONSERTO DE PNEUS - CAMINHÃO IZP 4E54 CONSERTO DE PNEUS - FIAT UNO ISJ 3574 707,77
TOTAL 707,77 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 707,77
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.