Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025 |
Nome do Credor: JANE MICHELON |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4849 |
Data de lançamento: |
24/06/2025 |
Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
Órgão: |
SAUDE |
Unidade: |
Fundo Municipal de Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
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Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10000.00 |
RECEITUARIO - SIMPLES |
0,17 |
1.680,00 |
2000.00 |
JOGOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL |
0,48 |
960,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2025 |
RECEITUARIO - SIMPLES JOGOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL |
2.640,00 |
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30/06/2025 |
RECEITUARIO - SIMPLES
JOGOS RECEITUARIO CONTROLE ESPECIAL
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2.640,00 |
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03/07/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal nº 587
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2.640,00 |
TOTAL |
2.640,00 |
2.640,00 |
2.640,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.