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Última atualização realizada em 09/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: NELCIMAR MARMENTINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4901 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR URBANO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SOLDA 200,00 200,00
1.00 SERVIÇO DE TORNO 120,00 120,00
1.00 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 220,00 220,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 540,00
30/06/2025 SERVIÇO DE SOLDA SERVIÇO DE TORNO SERVIÇO DE MÃO DE OBRA 540,00
30/06/2025 Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 4901/2025, 6228 - NELCIMAR MARMENTINI 10,80
07/07/2025 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4901/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº 529,20
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 30/06/2025 10,80 Lançada
TOTAL   10,80