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Última atualização realizada em 28/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: AUTO MECANICA GICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4913 Data de lançamento: 26/06/2025
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SETOR RODOVIARIO
Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ESPIA DO CAPO 335,00 335,00
1.00 ALONGADOR REGULAGEM FREIO DE MÃO 115,00 115,00
2.00 ANEL CARCAÇA TRASEIRO E CUBO 40,00 80,00
20.00 OLEO TRANSMISSÃO 49,20 984,00
1.00 OLEO DE FREIO MINERAL 110,00 110,00
1.00 TUBO DE COLA 46,00 46,00
4.00 DISCO DE FREIO 170,00 680,00
2.00 ELETRODO SOLDA 20,00 40,00
1.00 MANGUEIRA PISTÃO HIDRAULICO 194,00 194,00
6.00 PARAFUSO 08MM 8,00 48,00
1.00 CHAPA DE FERRO 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2025 ESPIA DO CAPO ALONGADOR REGULAGEM FREIO DE MÃO ANEL CARCAÇA TRASEIRO E CUBO OLEO TRANSMISSÃO OLEO DE FREIO MINERAL TUBO DE COLA DISCO DE FREIO ELETRODO SOLDA MANGUEIRA PISTÃO HIDRAULICO PARAFUSO 08MM CHAPA DE FERRO 2.652,00
TOTAL 2.652,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.652,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.